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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Data de lançamento: 21/06/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE PARA COVID 19 ANTINGENO CX 25 UNIDADES. 569,99 569,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2021 EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE PARA COVID 19 ANTINGENO CX 25 UNIDADES. 569,99
21/06/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 569,99
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 569,99
30/09/2021 ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 -569,99
30/09/2021 ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 -569,99
30/09/2021 ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 -569,99
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00