Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. PACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A JUNHO 2021 |
0,00 |
5.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A JUNHO 2021 |
5.180,00 |
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23/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.180,00 |
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23/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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403,80 |
23/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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539,70 |
23/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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885,68 |
29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2372/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 134124 |
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3.350,82 |
TOTAL |
5.180,00 |
5.180,00 |
5.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÕES - PLANOS DE SAUDE IPE |
23/06/2021 |
403,80 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/06/2021 |
539,70 |
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Lançada |
Consignado B. Bansicredi |
23/06/2021 |
885,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.829,18 |
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