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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO 2021 0,00 1.547,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO 2021 1.547,86
23/06/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 1.547,86
23/06/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA 122,80
29/06/2021 Pagamento de Empenho 2384/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 134124 1.425,06
TOTAL 1.547,86 1.547,86 1.547,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/06/2021 122,80 Lançada
TOTAL   122,80