Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: B. DANIEL INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE EQUIP. MAT PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para o fornecimento um veículo 0 km e equipamentos para a UBS do Município. |
4.850,00 |
4.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2021 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para o fornecimento um veículo 0 km e equipamentos para a UBS do Município. |
4.850,00 |
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29/07/2021 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para o fornecimento um veículo 0 km e equipamentos para a UBS do Município.
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4.850,00 |
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04/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2021
B. DANIEL INFORMATICA - 9361 |
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4.850,00 |
TOTAL |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.