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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2586 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO BLACK SUL ROSA 500ML PARA VEICULO PLACA JAD5D52. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO BLACK SUL ROSA 500ML PARA VEICULO PLACA JAD5D52. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 34,00
02/07/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 34,00
07/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.