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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER 00341909025

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC 2 , E ENDIREITAMENTO DA CAÇAMBA ALINHAMENTO. 4.100,00 4.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC 2 , E ENDIREITAMENTO DA CAÇAMBA ALINHAMENTO. 4.100,00
05/07/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 4.100,00
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2021 JOSIAS KAIPPER 00341909025 - 9207 3.958,10
13/07/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2613/2021 141,90
TOTAL 4.100,00 4.100,00 4.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/07/2021 141,90 Lançada
TOTAL   141,90