Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI MÓVEL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2689 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES MES DE JUNHO DE 2021. |
1.120,39 |
1.120,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES MES DE JUNHO DE 2021. |
1.120,39 |
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09/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.120,39 |
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29/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2021
OI MÓVEL S A - 8677 |
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1.120,39 |
TOTAL |
1.120,39 |
1.120,39 |
1.120,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.