Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
294 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021 |
0,00 |
5.413,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021 |
5.413,20 |
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27/01/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.413,20 |
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27/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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595,45 |
27/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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1.588,88 |
10/02/2021 |
Pagamento de Empenho 294/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223223 |
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3.228,87 |
TOTAL |
5.413,20 |
5.413,20 |
5.413,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS s/Servicos Terceiros |
27/01/2021 |
595,45 |
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Lançada |
Consignado B. Bansicredi |
27/01/2021 |
1.588,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.184,33 |
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