MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR DOAÇÕES DE MOVEIS ROUPAS E ALIMENTAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO LOGO APOS O DESASTRE OCORRIDO.
997,00
997,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2021
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR DOAÇÕES DE MOVEIS ROUPAS E ALIMENTAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO LOGO APOS O DESASTRE OCORRIDO.
997,00
29/07/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
997,00
10/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2021
SERRARIA SAGIORATO & SUPTITZ LTDA - 9125
967,09
10/08/2021
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3106/2021
29,91
TOTAL
997,00
997,00
997,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.