Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROJETO CHAMAR SAMU 192 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO PLACA JAH6G45.AMBULANCIA |
408,06 |
408,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO PLACA JAH6G45.AMBULANCIA |
408,06 |
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02/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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408,06 |
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25/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 10091
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2021
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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408,06 |
TOTAL |
408,06 |
408,06 |
408,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.