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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHO EPSON E 1402 PARA USO NASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 355,00 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHO EPSON E 1402 PARA USO NASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 355,00
09/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 355,00
17/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2021 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.