| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA AO PACIENTE ANGELICA DIAS DA SILVA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 212,50 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA AO PACIENTE ANGELICA DIAS DA SILVA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 212,50 | ||
| 10/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 212,50 | ||
| 18/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2021 ANGELICA DIAS DA SILVA - 8636 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||