Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS PLACA IWB 8689 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS PLACA IWB 8689 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
160,00 |
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18/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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160,00 |
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27/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2021
BENEVAR BORBA DA SILVA - 9206 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.