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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3266 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOP 2202 DT PARAB CARGO . 1.180,50 1.180,50
1.00 PO SX DIN 934 MB 12. 2,50 2,50
1.00 ESPIGÃO METRICO MB 12X7. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOP 2202 DT PARAB CARGO . PO SX DIN 934 MB 12. ESPIGÃO METRICO MB 12X7. 1.203,00
18/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 1.203,00
13/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2021 OFICINA MECANICA NADAL LTDA - 1131 1.203,00
TOTAL 1.203,00 1.203,00 1.203,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.