Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCIA BOSCO 01490768009 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PRÉ PURIFICAÇÃOCOM ROSCA. PARA MANUTENÇÃO FILTRO DE AGUA DA ASISTENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PRÉ PURIFICAÇÃOCOM ROSCA. PARA MANUTENÇÃO FILTRO DE AGUA DA ASISTENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
180,00 |
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20/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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180,00 |
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14/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2021
MARCIA BOSCO 01490768009 - 9052 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.