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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3363 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 0,00 8.049,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 8.049,98
23/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 8.049,98
31/08/2021 Pagamento de Empenho 3363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.049,98
TOTAL 8.049,98 8.049,98 8.049,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.