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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 35 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA JH6645 2018/2018 E FIAT DOBLO ESSENCE 2020/2021 LOTADOS NA SEC DE SAUDE. 5.095,47 5.095,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 EMPENHO REFERENTE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA JH6645 2018/2018 E FIAT DOBLO ESSENCE 2020/2021 LOTADOS NA SEC DE SAUDE. 5.095,47
19/01/2021 01 1.273,86
26/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. JANEIRO/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 1.273,86
10/02/2021 01 1.273,86
15/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. JANEIRO/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 1.273,86
15/03/2021 01 1.273,86
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. JANEIRO/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 1.273,86
19/04/2021 EMPENHO REFERENTE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA JH6645 2018/2018 E FIAT DOBLO ESSENCE 2020/2021 LOTADOS NA SEC DE SAUDE. 1.273,89
20/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. JANEIRO/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 1.273,89
TOTAL 5.095,47 5.095,47 5.095,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.