Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3611 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AREIA MEDIA |
120,00 |
360,00 |
6.00 |
CIMENTO |
33,90 |
203,40 |
3.00 |
FECHADURA EXTERNA |
55,00 |
165,00 |
6.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR |
35,00 |
210,00 |
12.00 |
LONA PRETA |
4,99 |
59,88 |
1.00 |
PEDRA BRITA |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2021 |
AREIA MEDIA CIMENTO FECHADURA EXTERNA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR LONA PRETA PEDRA BRITA |
1.087,28 |
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13/09/2021 |
AREIA MEDIA
CIMENTO
FECHADURA EXTERNA
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR
LONA PRETA
PEDRA BRITA
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1.087,28 |
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13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2021
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.087,28 |
TOTAL |
1.087,28 |
1.087,28 |
1.087,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.