Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3721 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS HJT DIABETICOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
813,41 |
813,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS HJT DIABETICOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
813,41 |
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14/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS HJT DIABETICOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
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813,41 |
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17/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2021
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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813,41 |
TOTAL |
813,41 |
813,41 |
813,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.