Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDUANA IND COMERCIO CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3764 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
40,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
840,00 |
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15/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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840,00 |
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06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2021
EDUANA IND COMERCIO CONFECÇÕES LTDA - 1270 |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.