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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3766 Data de lançamento: 17/09/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ML TR TK SUSPENSYS CL/VW/FO/CG DIRTT PARA CAMINHÃO CARGO 2422 PLACA IQL2313.LOTADO NA SEC. DE OBRAS. 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ML TR TK SUSPENSYS CL/VW/FO/CG DIRTT PARA CAMINHÃO CARGO 2422 PLACA IQL2313.LOTADO NA SEC. DE OBRAS. 410,00
17/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA. 410,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2021 OFICINA MECANICA NADAL LTDA - 1131 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.