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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3892 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO 2021 0,00 2.806,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO 2021 2.806,83
22/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 2.806,83
30/09/2021 Pagamento de Empenho 3892/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153654 2.806,83
TOTAL 2.806,83 2.806,83 2.806,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.