Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4216 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS, BARBANTE ESCURO, PULVERIZADOR 500 ML FITILHO,PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
431,16 |
431,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS, BARBANTE ESCURO, PULVERIZADOR 500 ML FITILHO,PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
431,16 |
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14/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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431,16 |
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04/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2021
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 |
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431,16 |
TOTAL |
431,16 |
431,16 |
431,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.