Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4222 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TRIPLA ORGANIZADORA DE FOLHAS E PENDRIVE SANDISK 16 GB . |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TRIPLA ORGANIZADORA DE FOLHAS E PENDRIVE SANDISK 16 GB . |
275,00 |
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14/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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275,00 |
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08/11/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA |
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-275,00 |
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08/11/2021 |
ANULADO NESTA DATA |
-275,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.