Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4578 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OFICE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OFICE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
150,00 |
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04/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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150,00 |
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09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2021
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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145,50 |
09/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4578/2021 |
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4,50 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/11/2021 |
4,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,50 |
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