Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SALETE VIECELI FAREZIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4632 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, CONES DE AGILIDADE, E BOLAS DE CAMPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE. |
447,50 |
447,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, CONES DE AGILIDADE, E BOLAS DE CAMPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE. |
447,50 |
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08/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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447,50 |
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22/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2021
SALETE VIECELI FAREZIN - 1602 |
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447,50 |
TOTAL |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.