Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4777 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ZETTA 150 D PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITO 2242. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
899,99 |
899,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ZETTA 150 D PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITO 2242. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
899,99 |
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18/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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899,99 |
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25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2021
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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899,99 |
TOTAL |
899,99 |
899,99 |
899,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.