Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E LAÇO MAGICO PARA CONFECÇÃO DE SEXTAS DE NATAL A SEREM PRESENTEADAS AOS FUNCIONARIOS. |
740,57 |
740,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E LAÇO MAGICO PARA CONFECÇÃO DE SEXTAS DE NATAL A SEREM PRESENTEADAS AOS FUNCIONARIOS. |
740,57 |
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30/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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740,57 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2021
BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 |
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740,57 |
TOTAL |
740,57 |
740,57 |
740,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.