Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NELZA DICKMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5105 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS DE MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT, MATE. DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA CAMAS DA UNIDADE DE EMERGENCIA DA UBS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
704,00 |
704,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA CAMAS DA UNIDADE DE EMERGENCIA DA UBS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
704,00 |
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30/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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704,00 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2021
NELZA DICKMANN - 9087 |
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704,00 |
TOTAL |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.