Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5228 |
Data de lançamento: |
05/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS. |
5,39 |
5.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2021 |
DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS. |
5.390,00 |
|
|
07/12/2021 |
DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS.
|
|
1.746,95 |
|
07/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS.. |
|
|
1.746,95 |
15/12/2021 |
DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS.
|
|
3.643,05 |
|
15/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS.. |
|
|
3.643,05 |
TOTAL |
5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.