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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5232 Data de lançamento: 05/12/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 633,08 633,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2021 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 633,08
05/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 633,08
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2021 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 633,08
TOTAL 633,08 633,08 633,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.