Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5418 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE |
7,24 |
2.896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE |
2.896,00 |
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15/12/2021 |
GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE
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2.412,65 |
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15/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE. |
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2.412,65 |
23/12/2021 |
GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE
|
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483,35 |
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23/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE. |
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483,35 |
TOTAL |
2.896,00 |
2.896,00 |
2.896,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.