Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHOP REFERENTE A PAGAMAMETNO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA SERVIDORA TESOUREIRA PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA.RETORNO DE APORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2021. |
117,90 |
117,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2021 |
EMPENHOP REFERENTE A PAGAMAMETNO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA SERVIDORA TESOUREIRA PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA.RETORNO DE APORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2021. |
117,90 |
|
|
20/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
117,90 |
|
21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2021
PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA - 8414 |
|
|
117,90 |
TOTAL |
117,90 |
117,90 |
117,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.