Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5580 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. LINHA 07 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.066,80 |
1.066,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. LINHA 07 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.066,80 |
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|
21/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.066,80 |
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29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5580/2021
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 |
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999,60 |
29/12/2021 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5580/2021 |
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35,20 |
29/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5580/2021 |
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32,00 |
TOTAL |
1.066,80 |
1.066,80 |
1.066,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS s/Servicos Terceiros |
29/12/2021 |
35,20 |
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Lançada |
ISS |
29/12/2021 |
32,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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67,20 |
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