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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006

Dados do Empenho
Número do empenho: 5584 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TONER HP COMPATIVEL 435/436 125,00 250,00
1.00 KIT MOUSE E TECLADO LOGITECK. PARA UNIDADE DE SAUDE SEDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TONER HP COMPATIVEL 435/436 KIT MOUSE E TECLADO LOGITECK. PARA UNIDADE DE SAUDE SEDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 435,00
22/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 435,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2021 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.