EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIASI PARA SEC DE ADMNISTRAÇÃO TONERHP .
125,00
250,00
1.00
TONER HP 283 A.
125,00
125,00
3.00
FONTE ATX 200 WATS.
145,00
435,00
1.00
ROTEADOR TP LINK.
195,00
195,00
1.00
PLACA DE REDE SEM FIO TP LINK.
185,00
185,00
1.00
KIT TECLADO
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIASI PARA SEC DE ADMNISTRAÇÃO TONERHP . TONER HP 283 A. FONTE ATX 200 WATS. ROTEADOR TP LINK. PLACA DE REDE SEM FIO TP LINK. KIT TECLADO
1.285,00
22/12/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
1.285,00
28/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2021
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004
1.285,00
TOTAL
1.285,00
1.285,00
1.285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.