Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5770 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A dezembro 2021 |
0,00 |
2.785,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A dezembro 2021 |
2.785,09 |
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27/12/2021 |
liquidado nesta data |
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2.785,09 |
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27/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO |
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32,99 |
27/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO |
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251,60 |
29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5770/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 812716 |
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2.500,50 |
TOTAL |
2.785,09 |
2.785,09 |
2.785,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
27/12/2021 |
32,99 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
27/12/2021 |
251,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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284,59 |
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