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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 666 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 0,00 198,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 198,40
22/02/2021 liquidado nesta data 198,40
01/03/2021 Pagamento de Empenho 666/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 287693 198,40
TOTAL 198,40 198,40 198,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.