Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1431 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2976.19 |
DIESEL S - 10 EMPENHO POR ESTIMATIVA SEC DE OBRAS. |
6,72 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2022 |
DIESEL S - 10 EMPENHO POR ESTIMATIVA SEC DE OBRAS. |
20.000,00 |
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30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3278; 001/3287; 001/3284; 001/3276; 001/3274; 001/3255; 001/3254; 001/3253; 001/3252; 001/3251; 001/3247; |
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18.082,78 |
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30/03/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 EMPENHO POR ESTIMATIVA SEC DE OBRAS.. |
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18.082,78 |
07/04/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-1.917,22 |
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TOTAL |
18.082,78 |
18.082,78 |
18.082,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.