Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1687 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2180.23 |
DIESEL S - 10 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS |
6,88 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
DIESEL S - 10 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS |
15.000,00 |
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13/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3320; 001/3321; 001/3323; 001/3318; 001/3367; 001/3356; 001/3364; 001/3363; 001/3370; |
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13.911,54 |
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14/04/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS. |
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13.911,54 |
19/05/2022 |
DIESEL S - 10 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS
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1.088,46 |
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20/05/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS. |
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1.088,46 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.