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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MÓVEL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DE TELEFONES FIXOS DA OI. CENTRO ADMNISTRATIVO. 1.114,36 1.114,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DE TELEFONES FIXOS DA OI. CENTRO ADMNISTRATIVO. 1.114,36
03/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA 1.114,36
13/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2022 OI MÓVEL S A - 8677 1.114,36
TOTAL 1.114,36 1.114,36 1.114,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.