Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2237 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
54 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
5.158,50 |
5.158,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2022 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
5.158,50 |
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10/05/2022 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
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2.579,25 |
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11/05/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
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2.579,25 |
09/08/2022 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
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2.579,25 |
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15/08/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
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2.579,25 |
TOTAL |
5.158,50 |
5.158,50 |
5.158,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.