Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2292 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
384.12 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE. |
7,81 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE. |
3.000,00 |
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19/05/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE.
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123,89 |
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20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3629; 001/3603; |
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1.084,23 |
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20/05/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE.. |
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123,89 |
25/05/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE.. |
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|
1.084,23 |
26/05/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-1.791,88 |
|
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TOTAL |
1.208,12 |
1.208,12 |
1.208,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.