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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3817 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA DE CONCHA C/ CABO 50,80 203,20
2.00 CAVADEIRA COM CABO 55,00 110,00
5.00 ENCHADA COM CABO 50,70 253,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA DE CONCHA C/ CABO CAVADEIRA COM CABO ENCHADA COM CABO 566,70
14/07/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA DE CONCHA C/ CABO CAVADEIRA COM CABO ENCHADA COM CABO 566,50
25/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2022 VANDERLEI RAUCH - 2186 566,50
30/12/2022 ANULADO NESTA DATA -0,20
TOTAL 566,50 566,50 566,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.