Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3817 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA DE CONCHA C/ CABO |
50,80 |
203,20 |
2.00 |
CAVADEIRA COM CABO |
55,00 |
110,00 |
5.00 |
ENCHADA COM CABO |
50,70 |
253,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA DE CONCHA C/ CABO CAVADEIRA COM CABO ENCHADA COM CABO |
566,70 |
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14/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA DE CONCHA C/ CABO
CAVADEIRA COM CABO
ENCHADA COM CABO
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566,50 |
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25/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2022
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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566,50 |
30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-0,20 |
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TOTAL |
566,50 |
566,50 |
566,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.