Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4624 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
170.07 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASOLINA ADITIVADA SEC EDUCAÇÃO |
5,88 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASOLINA ADITIVADA SEC EDUCAÇÃO |
1.000,00 |
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02/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4069; 001/4068; |
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485,64 |
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02/09/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASOLINA ADITIVADA SEC EDUCAÇÃO. |
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485,64 |
21/09/2022 |
anulado nesta data |
-514,36 |
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TOTAL |
485,64 |
485,64 |
485,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.