Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
272.11 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE |
5,88 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE |
1.600,00 |
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01/09/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE
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1.306,28 |
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02/09/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE. |
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1.306,28 |
05/10/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-293,72 |
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TOTAL |
1.306,28 |
1.306,28 |
1.306,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.