Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4922 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA-EMENDA BANCADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2260.87 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SECRETARIA DE SAUDE. |
5,75 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SECRETARIA DE SAUDE. |
13.000,00 |
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23/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4146; 001/4147; 001/4148; 001/4150; 001/4151; 001/4185; 001/4183; 001/4182; 001/4181; 001/4180; 001/4179; 001/4206; |
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11.189,87 |
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27/09/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SECRETARIA DE SAUDE.. |
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11.189,87 |
30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-1.810,13 |
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TOTAL |
11.189,87 |
11.189,87 |
11.189,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.