O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5006 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADAPTADOR 32MM 0,50 1,00
100.00 BUCHA 25*20 0,45 45,00
50.00 BUCHA REDUCAO CURTA 32X25 MM 0,85 42,50
30.00 BUCHA RED LONGA 40X25 MM 3,80 114,00
50.00 BUCHA REDUCAO CURTA 40X32MM 2,20 110,00
10.00 COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 13,50 135,00
30.00 JOELHO 20X1/2 1,60 48,00
32.00 JOELHO 25 1,10 35,20
50.00 LONA PRETA 5,47 273,50
50.00 LUVA SOLDAVEL 40MM 2,10 105,00
5.00 TUBO HIDRAULICO 20MM 22,90 114,50
10.00 TUBO HIDRAULICO 32MM 52,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 ADAPTADOR 32MM BUCHA 25*20 BUCHA REDUCAO CURTA 32X25 MM BUCHA RED LONGA 40X25 MM BUCHA REDUCAO CURTA 40X32MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL JOELHO 20X1/2 JOELHO 25 LONA PRETA LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 32MM 1.543,70
07/10/2022 ADAPTADOR 32MM BUCHA 25*20 BUCHA REDUCAO CURTA 32X25 MM BUCHA RED LONGA 40X25 MM BUCHA REDUCAO CURTA 40X32MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL JOELHO 20X1/2 JOELHO 25 LONA PRETA LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 32MM 1.543,70
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2022 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 1.543,70
TOTAL 1.543,70 1.543,70 1.543,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.