Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5287 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CAPS TAMPAO 25 |
2,70 |
135,00 |
10.00 |
PINCEL MEDIO |
9,50 |
95,00 |
10.00 |
PREGO 25X72 |
28,60 |
286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2022 |
CAPS TAMPAO 25 PINCEL MEDIO PREGO 25X72 |
516,00 |
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28/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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516,00 |
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11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2022
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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516,00 |
TOTAL |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.