Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5908 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AREIA MEDIA |
143,00 |
572,00 |
6.00 |
CAL P/ CONSTRUCAO |
13,80 |
82,80 |
12.00 |
CIMENTO |
35,70 |
428,40 |
1.50 |
PEDRA BRITA |
109,65 |
164,48 |
1.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
719,70 |
719,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
AREIA MEDIA CAL P/ CONSTRUCAO CIMENTO PEDRA BRITA TIJOLO 6 FUROS |
1.967,38 |
|
|
26/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.967,38 |
|
07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5908/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
|
|
1.967,38 |
TOTAL |
1.967,38 |
1.967,38 |
1.967,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.